询 价 公 告 ( 安全材料 )
询价编号:CRCC-2504CZ-2025-1104
公司:
因沧州城市更新项目施工需要,我公司中铁二十五局集团有限公司拟采购一批安全材料(清单如下表),请贵公司按以下具体要求进行报价。
一.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 需求量 | 到货地点 | 备注 |
1 | 安全材料 |
| 国标 | 批 | 1 | 河北省沧州市新华区沧州城市更新项目 |
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二.有关要求:
1.报价资料要求:报价函、营业执照、开户许可证、法人身份证、近2年供货业绩(同类工程或国家重点工程建设项目)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)。
1.1.报价函:必须按照采购方提供的样表格式进行编制报价,详见报价资料,若报价单位未按附表编制报价,视为报价函无效。
1.2.营业执照:营业范围需涵盖询价物资种类,具有独立企业法人资格的生产商或代理商,报价人若为代理商,须取得制造工厂出具的授权委托书。
1.3技术要求
要求国标产品。
2.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费用、加工费、试验费、包装费、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等,买方不再支付其他费用,必须开具增值税专用发票,增值税税率在报价表单列。
3.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收数量为准。
4.货物验收方式:采购方对供货方供应的钢丝网进行验尺验收。
5.质量要求:符合安全文明施工材料指标。
6.交货期限:供货方需在采购方下达计划后5日内送达指定交货地点。
7.交货地点:河北省沧州市新华区黄河东路100米。
8.货款结算支付方式:
8.1.结算方式:结算采用“一票制”,结算采用“一票制”,结算单价在合同有效期内采用固定价结算,双方不得以任何理由对合同单价进行调整,风险自担。
8.2.货款支付比例:在采购方收到卖方提供的全额增值税专用发票联、抵扣联后并核对无误后,扣除5%的质保金,120天内向卖方支付该批物资50%的货款,180天内向卖方支付至该批物资95%的货款,如甲方资金周转困难或其他特殊原因不能按期付款时,乙方同意不计利息延期支付。质量保证金在质保期满一个月后无息支付,依次类推。质保期12个月。
8.3.货款支付方式:货款支付方式包括为网银支付、铁建银信、银行承兑汇票、商业承兑汇票、建信融通、中企云链、工银E信等票据及供应链金融支付方式,票据支付所产生的贴息费由乙方承担。
9.报价有效期:10日。
10.其他要求:
三.报价资料投递:
报价人通过“铁建云采”(https://***/homeIndex%EF%BC%89%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%8C%E7%99%BB%E5%BD%95%E5%90%8E%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E5%85%AC%E5%91%8A%E5%B9%B6%E6%8C%89%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%A6%81%E6%B1%82%E5%9C%A8%E2%80%9C%E9%93%81%E5%BB%BA%E4%BA%91%E9%87%87%E2%80%9D%E9%80%92%E4%BA%A4%E8%B5%84%E6%96%99%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E%E5%9B%9B%EF%BC%8E%E8%81%94%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E5%8F%8A%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F%EF%BC%9A%3C/p%3E%3Cp%3E%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%EF%BC%9A%E5%88%98%E4%BC%9A%E8%B0%A6 电话:17386860837
采购方:中铁二十五局集团有限公司沧州城市更新项目
采购组织:中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心
2025年11月14日
1.报价资料
1.1报价表
供应商报价表 | ||||||||
中铁二十五局集团有限公司: |
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贵方2025年11月14日所发询价公告,我公司对本次安全材料采购确定如下报价,总价款(含税)为: 元,人民币大写: 元整;我公司承诺如果被确定为成交供应商,我们将信守承诺,按照询价公告约定的内容及时组织供应等事宜,确保质量。 | ||||||||
附:本次采购物资报价明细表 |
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序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 增值税 税率 | 备注 |
1 | 灭火器 |
| 个 | 100.00 |
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2 | 灭火器箱 |
| 个 | 50.00 |
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3 | GE/通用 LED灯 | 带五排灯珠 | 米 | 12000.00 |
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4 | 标志牌 | 铁架2*1.2 | 个 | 60.00 |
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5 | 标示牌 | 户外反光膜100*80 | 个 | 60.00 |
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6 | 标示牌 | 铁架+腿+背胶60*80 | 个 | 60.00 |
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7 | 消防水带 | φ50 | 条 | 100.00 |
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8 | 防洪沙袋 |
| 个 | 200.00 |
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9 | 反光路锥 |
| 个 | 300.00 |
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10 | 密布网 | 2000目 | 块 | 240.00 |
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11 | 人字梯 |
| 把 | 12.00 |
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12 | 自喷漆 |
| 箱 | 50.00 |
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13 | 8磅手锤 |
| 把 | 65.00 |
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14 | 应急药箱 |
| 个 | 2.00 |
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15 | 彩条布 | 4*12 | 张 | 30.00 |
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16 | 电箱 | 50*60 | 个 | 10.00 |
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17 | 水马围挡 | 145*30*80cm | 个 | 150.00 |
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18 | 防撞交通施工移动围栏 | 黑色140*100cm | 个 | 300.00 |
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合计: |
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供应商名称 :(盖章) | ||||||||
负责人签字: | ||||||||
联系电话: | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
2.资格证明资料
2.1营业执照
2.2开户许可证
2.3法人身份证
2.4近两年供货业绩
2.4生产许可证(如有)
2.5质量管理体系认证(如有)
1.报价资料
1.1报价表
供应商报价表 | ||||||||
中铁二十五局集团有限公司: |
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贵方2025年11月10日所发询价公告,我公司对本次雨水箅子材料采购确定如下报价,总价款(含税)为: 78760.00 元,人民币大写:柒万捌仟柒捌陆拾元整;我公司承诺如果被确定为成交供应商,我们将信守承诺,按照询价公告约定的内容及时组织供应等事宜,确保质量。 | ||||||||
附:本次采购物资报价明细表 |
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序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 增值税 税率 | 备注 |
1 | 铸铁篦子 | 600*600 | 块 | 34 | 182 | 6188 | 3% |
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2 | 铸铁篦子 | 800*800 | 套 | 17 | 384 | 6528 | 3% |
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3 | 铸铁篦子 | 1000*1000 | 套 | 21 | 308 | 6468 | 3% |
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4 | 格栅 | 1400*1400*47.5 | 块 | 8 | 635 | 5080 | 3% |
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5 | 格栅 | 1600*1400*47.5 | 块 | 1 | 680 | 680 | 3% |
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6 | 格栅 | 1300*1050*47.5 | 块 | 1 | 431 | 431 | 3% |
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7 | 格栅 | 1600*1300*47.5 | 块 | 1 | 648 | 648 | 3% |
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8 | 格栅 | 2100*1300*47.5 | 块 | 1 | 856 | 856 | 3% |
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9 | 格栅 | 1600*1300*47.5 | 块 | 1 | 650 | 650 | 3% |
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10 | 格栅 | 1900*1050*47.5 | 块 | 1 | 623 | 623 | 3% |
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11 | 格栅 | 2100*1300*47.5 | 块 | 1 | 850 | 850 | 3% |
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12 | 格栅 | 1000*1000*47.5 | 块 | 1 | 311 | 311 | 3% |
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13 | 格栅 | 1600*1350*47.5 | 块 | 2 | 670 | 1340 | 3% |
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14 | 格栅 | 1690*950*47.5 | 块 | 1 | 512 | 512 | 3% |
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15 | 格栅 | 1300*1000*47.5 | 块 | 3 | 408 | 1224 | 3% |
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16 | 格栅 | 1900*1600*47.5 | 块 | 1 | 965 | 965 | 3% |
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17 | 格栅 | 1100*1900*47.5 | 块 | 1 | 654 | 654 | 3% |
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18 | 铸铁篦子 | 400*500*40 | 块 | 376 | 70 | 26320 | 3% |
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19 | 爬梯 | φ25 | 件 | 288 | 64 | 18432 | 3% |
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合计: |
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| 78760 |
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供应商名称 :(盖章) | ||||||||
负责人签字: | ||||||||
联系电话: | ||||||||
年 月 日 | ||||||||

当前位置: